
近日,廣報(bào)集團(tuán)召開審計(jì)委員會(huì),研究集團(tuán)2021年內(nèi)審工作方案,廣報(bào)集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)、廣傳媒公司監(jiān)事會(huì)(審計(jì)專員辦)以及廣報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)、內(nèi)審、紀(jì)委、人事、辦公室等部門負(fù)責(zé)人出席會(huì)議。
會(huì)議聽取了集團(tuán)內(nèi)審部門關(guān)于2021年度審計(jì)工作方案的匯報(bào),方案以圍繞廣報(bào)集團(tuán)中心工作、突出問題導(dǎo)向和加強(qiáng)合規(guī)性體系建設(shè)為切入點(diǎn),對(duì)集團(tuán)內(nèi)審工作做了詳細(xì)的安排。
與會(huì)人員對(duì)集團(tuán)內(nèi)審工作方案進(jìn)行了充分的研討,強(qiáng)調(diào)內(nèi)審部門要嚴(yán)格按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目落實(shí),以審促管,切實(shí)降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。會(huì)上,監(jiān)事會(huì)建議:一是集團(tuán)要加強(qiáng)審計(jì)成果利用,固化審計(jì)成果,通過開展審計(jì)項(xiàng)目剖析會(huì)等形式,總結(jié)分析審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,達(dá)到審計(jì)一個(gè)項(xiàng)目、規(guī)范一類行為等目的,提高審計(jì)成果利用效果;二是企業(yè)內(nèi)審部門在日常審計(jì)工作中,要進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)溝通交流,實(shí)現(xiàn)資源共用、成果共享,提升審計(jì)效率;三是建立健全內(nèi)審管理制度,集團(tuán)內(nèi)審部門要建立審計(jì)人員聯(lián)系機(jī)制,加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)審部門對(duì)屬下子公司的日常監(jiān)督,及時(shí)防范化解風(fēng)險(xiǎn)。