
2019年,廣州市審計局對我局主要領導同志2016年12月至2019年3月任職期間的經(jīng)濟責任履行情況進行審計并出具了《審計報告》。《審計報告》對我局主要領導任職期間的經(jīng)濟責任履行情況作出了客觀公正的評價,同時指出了存在的問題,并提出了審計意見和建議。我局針對審計發(fā)現(xiàn)問題進行了認真研究分析,采取相應措施進行整改。現(xiàn)將審計整改結果公告如下:
一、關于“未按規(guī)定上報租車情況”問題整改
一是根據(jù)有關規(guī)定在廣州市公務用車使用管理信息系統(tǒng)補充填報租車信息;二是組織相關人員加強政策學習,強化責任意識,確保掌握政策,執(zhí)行到位?,F(xiàn)已完成整改。
二、關于“未嚴格按照預算規(guī)定的用途使用資金”問題整改
一是加強對預算工作的組織管理。對2020年預算工作認真籌劃,多次召開局黨組會議研究討論預算申報情況,精準細化預算申報;二是加強人員培訓。組織有關機構為業(yè)務部門及財務人員進行2020年預算申報政策解讀及文件政策學習,加強預算的剛性約束,提高預算執(zhí)行能力,維護預算嚴肅性和權威性;三是提高財務統(tǒng)籌能力,財務部門要與業(yè)務部門加強溝通,提前做好支出安排,對確需調(diào)整的支出按照規(guī)定程序報政府財政部門辦理審批手續(xù)。現(xiàn)已完成整改。
特此公告。